题库 财会金融类 题目列表 “下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中...
单选题

“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是

A.

完全不信赖内部控制

B.

 不能将控制风险确定为零

C.

 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

D.

 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

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中级审计理论实务 1章 07节
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